RSS-länk
Mötesärende:https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Nämnden för fostran och utbildning
Protokoll 02.10.2024/Paragraf 68
Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format |
Förslag till budget 2025 för småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning |
Budget 2025 för avdelningen Fostran och utbildning
Nämnden för fostran och utbildning 04.09.2024 § 52
Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi
Stadsstyrelsen har 19.8.2024 § 182 godkänt anvisningar och ram för budgeten 2025:
Budgeten för 2025 utgår från den gällande strategin. I budgetramen utgår man från en oförändrad inkomstskatteprocent om 7,9 %. I budgetramen för 2025 har skatteinkomsterna beräknats enligt Kommunförbundets senaste prognos som utkom 2.5.2024, utgående i från ett invånarantal om 14 864 personer. För Pargas stads prognostiseras skatteinkomsterna 2025 till 42 750 t€. Av de prognostiserade skatteinkomsterna utgör kommunalskatten 30 090 t€, 2 143t€ samfundsskatten och fastighetskatten 10 517 t€ för år 2025.
Enligt prognosen från Kommunförbundet kommer staden att erhålla 8,6 miljoner euro i statsandelar 2025, vilket är endast 400 000 € mera än år 2024 fast staden påförs sysselsättningsuppgiften från och med 1.1.2025. För sysselsättningsreformen erhåller staden ca 1,4 miljoner euro i statsandelar.
Stadens utmanande ekonomiska läge gör att eventuella kostnadsökningar i verksamheterna måste kompenseras genom att hitta inbesparingar på annat håll. Både vad gäller personalkostnader och köptjänster måste kostnadsökningen vara 0 % jämfört med år 2024. Kommunernas tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till 30.4.2025, varefter man inte känner till den allmänna löneförhöjningen. I budgeten kommer personalkostnaderna att ökas med 2,0% vilket bygger på en uppskattning.
Årsbidraget ska i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna har de senaste åren legat på en högre nivå än vad stadens normala investeringsnivå tillåter. Investeringbehovet är fortsättningsvis stort inom staden. Ramen för 2025 utgår från ett årsbidrag om ca 3 miljoner euro. I enlighet med stadens balanseringsprogram får investeringsbudgeten vara högst 6 miljoner € år 2025.
Stadens underskott enligt ramen år 2025 kommer att vara ca 2,5 miljoner minus.
I budgetramen finns det flera oklara poster i och med den organisationsförändring som staden håller på att genomföra samt sysselsättningsreformens påverkan på stadens kostnader i förhållande till den finansiering staden erhåller i form av statsandelar. Denna ram ska därmed ses som en preliminär ram som uppdateras under hösten när budgetprocessen framskrider, ifall det visar sig finnas saker som behöver korrigeras.
Ramen för sektorn fostran och utbildning utgår från ett årsbidrag om 29 349 942 € för externa kostnader, vilket är 456 936 € mera än budgeten för 2024. Ökningsprocenten är 1,6 %.
Ekonomichef Petra Palmroos informerar på mötet allmänt om det ekonomiska läget och utgångspunkten vid fastställande av ramen för budgeten 2025.
Kompletterande material Anvisningar för upprättande av budgeten 2025, sst 19.8.2024
Budgetram 2025, sst 19.8.2024
Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag Nämnden för fostran och utbildning tar del av informationen om den ekonomiska situationen samt anvisningar och ram för 2025.
Beslut Förslaget godkändes.
__________________
Nämnden för fostran och utbildning 25.09.2024 § 61
Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi
Arbetet med uppgörandet av budgetförslaget pågår. Ett budgetförslag för avdelningen beräknas vara klart i slutet av vecka 38. Framför allt granskas lönerna noggrannt och avvikelser i verksamheten från och med hösten 2025 beaktas. Det här gäller framför allt antalet basgrupper och övriga betydande förändringar i skolornas och småbarnspedagogikens verksamhet. Bland annat påverkar nedgången i elevantalet verksamhetens volym.
Eftersom budgetförslagen inte är klara då föredragningslistan publiceras , kommer de att skickas med skild epost innan mötet 25.9. På möte presenteras budgetförslaget i detalj.
Budgetförslaget godkänns slutligt på mötet 2.10.
Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag Nämnden för fostran och utbildning tar del av förslaget till budget 2025 för avdelningen Fostran och utbildning.
Beslut Förslaget godkändes.
_________________
Nämnden för fostran och utbildning 02.10.2024 § 68
344/02.02.00/2024
Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi
Ett budgetförslag för budgetåret 2025 för avdelningen Fostran och utbildning har sammanställts utgående från stadsstyrelsens anvisningar.
För avdelningen gäller följande gemensamma strategisk tyngdpunktsområden 2025:
- Vi utvecklar vår kommunikation utåt för att göra våra tjänster, möjligheter och unika miljö mera synlig för invånare, inflyttare, företag och besökare
- Vi erbjuder språkberikande verksamhet för barn, unga och vuxna
- I alla situationer lyfter vi upp och jobbar för starkare psykologisk trygghet
Småbarnspedagogiken
Småbarnspedagogikens eget tyngdpunktsområde är social hållbarhet. Den sociala hållbarheten närmar vi oss från tre vinklar: barnets rätt till goda sociala färdigheter och inklusion, vårdnadshavarnas delaktighet samt personalens välmående.
Antalet födda barn i Pargas hålls på ungefär samma nivå som år 2024. Antalet barn som deltar i den kommunala småbarnspedagogiken uppskattas till 90 %. Enligt statistikcentralens prognos för 31.12.2024 bor det 752 barn i åldern 0–6 år i Pargas.
I samband med indexjusteringen för klientavgifterna 1.8.2024 sänktes avgiften för de flesta barn. Enligt avgiftsbesluten 1.8.2024 betalar 218 familjer ingen avgift medan 69 familjer betalar högsta avgiften (311 €). I en familj med två eller tre barn är det vanligt att familjen betalar en avgift för det yngsta barnet medan de äldre barnen inte har någon avgift. Avgiften för de äldre barnen är endast 40 % av det yngsta barnets avgift.
Antalet barn under 3 år som deltar i småbarnspedagogiken 31.12.2024 ökar med ca 25 barn från 31.12.2023. Den månad barnet fyller 9 månader kan hen börja i småbarnspedagogiken. Detta betyder i praktiken att barnet t.o.m. kan vara just fyllda 8 månader vid starten. Enligt lagen om småbarnspedagogik (2018/540) är resurseringen samma för ett 9 månaders barn som för ett barn i 2 ½ års åldern.
En välmående personal utgör grunden för en kvalitativ småbarnspedagogik. Projektet ”Aktivt välmående och rörelseglädje” går in på sitt tredje och sista år. Under det sista året implementeras verksamheten i vardagen.
Inom småbarnspedagogiken arbetar vi för att verksamhetsmiljön och verksamhetskulturen utformas så att varje barn får en bra dag och det stöd hen behöver för att utvecklas, lära sig och må bra. För att stöda detta arbete har vi utarbetat Nycklar för kvalitativ småbarnspedagogik / förskola. De s.k. kvalitetsnycklarna stöder personalen i processen att utveckla en likvärdig och delaktig verksamhetsmiljö för alla barn.
Både barnens och personalens välbefinnande är i fokus då alla verksamhetsställen fortsättningsvis medvetet planerar och genomför rörelse i vardagen.
Under år 2025 fortsätter vi ordna pedagogiska caféer för personalen.
Under ledning av Åbolands naturskolas naturskollärare får samtliga förskolegrupper delta i fyra naturskoldagar under år 2025, två under vårterminen och två under höstterminen.
Inom småbarnspedagogiken är det stor brist på behörig personal på nationell nivå. Motsvarande utmaningar märks av i Pargas. För att hålla kvar den behöriga och kompetenta personalen är det viktigt att arbetsgivaren är mån om personalens arbetsvälmående där strukturerna är tydliga och resurseringen är tillräcklig.
Enligt det av stadsfullmäktige godkända balanseringsprogrammet planeras en stängning av Knattebo daghem och en tillbyggnad till Björkhagens daghem. Knattebo daghem planeras stängas sommaren 2025. Inom småbarnspedagogiken jobbar vi för en familjevänlig lösning där barn inte placeras till en enhet för en kort tid. Därav behöver vi hålla kvar tillfälliga grupper i Kirjala daghem (14 kalkylmässiga platser), i Björkhagens daghem (16 kalkylmässiga platser) och i Pjukala daghem (7 kalkylmässiga platser). Ytterligare planeras en tillfällig grupp till Sagoängens daghem (14 kalkylmässiga platser). En tillfällig grupp har funnits i Björkhagens daghem sedan Havsvind daghem stängde. Enligt småbarnspedagogikens utredning (godkänd i stadsfullmäktige 24.4.2023) ska barngruppernas antal på sikt minskas i de flesta daghem i Pargas kommunområde.
Verksamhetsinkomster
Klientavgifterna för småbarnspedagogik är uppskattade till 490 000 €, vilket betyder en minskning på 16,8 % från år 2024. Försäljningen av platser till andra kommuner uppskattas vara 107 400 €, vilket är en minskning på 15,4 % från år 2024. Hemkommunsersättningen uppskattas vara 9 000 €.
Verksamhetsutgifter
Personalutgifter
De budgeterade personalutgifterna för år 2025 är 7 126 210 €, vilket betyder en förhöjning på 4,0 % från år 2024.
En biträdande föreståndare anställs för att sköta administrativa uppgifter i skärgårdens daghem. Således har daghemsföreståndaren för skärgården mera tid för att leda verksamhetskulturen och pedagogiken.
Med anledning av att antalet barn under tre år har ökat har småbarnspedagogiken behövt anställa mera personal. Det finns budgeterat för sammanlagt 3 lärare och 4 barnskötare för att möta behovet.
Enligt lagen om småbarnspedagogik (2018/540) § 15 har barn som deltar i småbarnspedagogiken rätt att som en del av den grundläggande verksamheten få sådant stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Om det i ett daghem finns ett eller flera barn med funktionsnedsättning eller barn som behöver stöd ska detta beaktas i antalet barn eller i antalet anställda. Priset för en plats stiger därmed då antingen barnantalet i gruppen minskar eller att det behöver anställas mera personal. I budgeten finns för vårterminen (7 månader) reserverat löneutgifter för 2 resursbarnskötare.
Köp av tjänster:
För köp av tjänster har det budgeterats 3 297 413 €, vilket är en ökning på 3,3 %. Småbarnspedagogiken har köpavtal med Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f och Folkhälsan Välfärd. Sammanlagt köper staden 124 kalkylmässiga platser.
För köp av platser i andra kommuners småbarnspedagogik har det budgeterats 32 500 €, vilket är en ökning på 170,8 %. För köp av sakkunnighetstjänster har det budgeterats 17 750 €, i detta ingår tolktjänster och arbetshandledning för personalen.
Material och varor:
För material och varor har det budgeterats 218 610 €, vilket betyder en höjning med 0,7 %. Lekredskapen för daghemmens och familjedaghemmens gårdar behöver förnyas. I budgeten för år 2025 är det reserverat en större summa för en klätterställning till en daghemsgård. En plan på anskaffning för förnyande av lekredskap finns. Anslagen för livsmedel är budgeterat till 78 750 €, i detta ingår den s.k. dagisfrukten som samtliga enheter får. Barnen får frukten som ett mellanmål på förmiddagen. För kostnaderna för dagisfrukten anhåller vi om ett bidrag på 30 % från Livsmedelsverket. Anslagen för städ- och rengöringsmaterial har ökat med 66,7 % till 13 750 €.
Understöd:
Hemvårdsstödet är budgeterat på ungefär samma nivå som år 2024.
Övriga verksamhetskostnader:
Sammanfattningsvis är nettosumman för enheten småbarnspedagogik 12 015 083 €, vilket betyder en höjning med 4,0 % från år 2024.
Svenskspråkig utbildning
Antalet elever i åk 1–9 förväntas enligt prognosen minska med 32 elever. Sammanlagt beräknas elevantalet uppgå till 919 elever hösten 2025 (jfr 951 ht 2024) för att därpå följande höst ytterligare minska till ca 880. Antalet förskoleelever beräknas ligga på samma nivå, 83.
Antalet studerande i gymnasiet beräknas öka något p.g.a.stort tryck på studieplatserna i regionen. Antalet studerande beräknas till ca 180.
I skolnätet föreslås inga förändringar från och med höstterminen 2025. Frågan om Sunnanbergs skolas framtid utreds under innevarande läsår, i enlighet med det godkända balanseringsprogrammet.
Verksamhetsinkomster
Hemkommunsersättningarna beräknas 2025 bli 2265 € högre än i budgeten
för år 2024, sammanlagt 17 201 €. Avgiftsinkomsterna ligger i stort sett på
samma nivå som 2024, slgt 102 000 €. Avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten har justerats så att en mindre inkomstökning har budgeterats. Detsamma gäller inkomsterna för de platser i skolskjutsarna som kan köpas. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 € hör bokföringsmässigt till stadens projektverksamhet. På inkomstsidan finns också en försäljning av en undervisningstjänst till Turun yliopisto, 15 535€.
Mindre understödssummor som beräknas inkomma uppskattas till 35 500 € (jfr 2024 46 400 €). Hyresintäkter för skolutrymmen beräknas uppgå till 15 700 €.
Inkomsternas totalsumma är 227 936 € (jfr 2024: 240 786 €).
Verksamhetsutgifter
Personalutgifter
På utgiftssidan ökar de totala personalkostnaderna med 63 089 €. De totala
lönekostnaderna ökar med 132 157 € och personalbikostnaderna minskar med 69 068 € . Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är
9 432 327 € (jfr 2024: 9 369 238 €).
I lönebudgeten har minskats en specialklasslärarresurs i Sarlinska skolan, en halv timläraruppgift i Malms skola och två timläraruppgifter i Kyrkbackens skola. Därtill minskas antalet skolgångshandledare med tre. Dessa minskningar har att göra med minskningar i elevantalet och förändringar i behovet av specialklasser och stödtjänster. Den sk Fokus-klassen som svenska sektionen tidigare fattat beslut om fortsätter, trots att Varha har dragit sig ur den ursprungliga samarbetsmodellen.
Timresursen för den grundläggande utbildningen minskar inför innevarande läsår med ca 50 h. För gymnasiets del minskade timresursen något.
Kostnaderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten ökar med 11 523 € som i huvudsak beror på ökning i lönekostnader. Sammanlagt finns budgeterat för eftisverksamheten 198 064 €.
Köptjänster
Kostnaderna för köptjänster ökar med 121 609 € (4,4 %).
Anslagen för köptjänster av kommuner ss sjukhusskolan har minskat i jämförelse med år 2024. Det här beror främst på de egna satsningarna i fokus-klassen. Anslagen för fortbildning inklusive naturskolverksamhet är beaktade också i år. Övriga köptjänster ökar med 19 600 €. Ökningen beror i huvudsak på mattransporter till Malms skola åk 1–2 på Vapparvägen.
Anslagen för städningen ökar med 50 614 € € till sammanlagt 482 771 €. Ökningen beror i huvudsak på merkostnader med anledningen av verksamheten på Vapparvägen samt höjd kostnadsnivå på grund av indexjusteringar.
Kostnaderna för skolbespisningen ökar med 12 000 €. Sammanlagt är summan för skolbespisningen 901 000€. Kostnaderna för it köptjänster kommer inkommande år att öka med 12 795 €, totalt är kostnaderna 200 250 €.
Kostnaderna för transporter ökar med 30 200 €, sammanlagt 1 029 400 €.
Ökningen beror främst på indexjusteringar, samt nytt behov av sjötransport.
De totala kostnaderna för köptjänster är år 2025: 2 855 877 € (år 2024, 2 734 268
€).
Material, förnödenheter och varor
Anslagen för skolmaterial ligger nästan på samma nivå som år 2024, 105 950 €. Litteraturanslagen minskar något, från 200 000 € år 2024 till 185 500 €. Anslagen för inventarier ökar. Sammanlagt finns 15 500 € för inventarier. För Malms skola, Sarlinska skolan och PSG finns ingenting budgeterat för inventarier, eftersom nya inventarier införskaffas i anslutning till tidigare och kommande byggprojekt. För övriga skolor har inventarieanslag igen budgeterats efter att ha varit nollbudgeterade senaste år på grund av inbesparingar. Kostnaderna för inköp av ikt (ss videokanoner, dokumentkameror och televisioner, gäller ej elevdatorer) ligger på samma nivå som 2024, 18 800 €. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 337 270 € (jfr år 2024, 365 190 €).
Understöd
Understöden för morgon- och eftermiddagsverksamheten till utomstående har ökat något pga ökat antal subventionerade platser €. Sammanlagt betalas 20 000 € i subventioner för eftermiddagsverksamhet. För inkvarteringstjänster för elever i privata hem minskar kostnaderna med 8 320 €, sammanlagt finns budgeterat 16 100 €. Totalt uppgår understöden till 36 100 €.
Övriga verksamhetskostnader
Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de ökar med
40 493 €. Under övriga verksamhetskostnader ingår också leasingkostnaderna
för datorer, 249 380€, en ökning med 2 730 €. De interna hyrorna minskar med
20 815 € (1,3 %) och de interna kapitalkostnaderna ökar med 49 258 € (+ 2,1 %). Totalt sett uppgår de interna hyreskostnaderna till 3 981 051€ (jfr år 2024: 3 952 608 €).
Sammanfattning, svenskspråkig utbildning
Nettosumman för svenskspråkig utbildning uppgår sammanlagt till 16 836 089 € en ökning på 1,2 % i jämförelse med budget 2024. I den ingår de interna kostnaderna. Utan de interna kostnaderna är ökningsprocenten 0,9.
Finskspråkig utbildning
Beredningen av budgeten för 2025 är inte ännu klar och således presenteras nyckeltalen för verksamhetsintäkterna och -kostnaderna i euro på mötet.
Den finskspråkiga utbildningen i Pargas omfattar fem skolor inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning ges i Paraisten lukio. Simonkylän koulu i Nagu har inte haft någon undervisningsverksamhet de senaste åren. De finskspråkiga barn som bor i Nagu väljer Ulkosaariston koulu när de inleder den grundläggande utbildningen.
Koivuhaan koulu är en grundskola för åk 1–6 som också inhyser en grupp inom förberedande undervisning. Skolan har gediget kunnande i stöd för lärande och elevernas studier ordnas även verksamhetsområdesvis. I augusti började 41 elever i skolan. I Koivuhaan koulu går för tillfället 262 elever, varav 41 inte har finska som modersmål. Elevantalet i skolan minskar under de kommande åren med ungefär 20 elever per år. I augusti 2025 börjar en förskolegrupp i skolbyggnaden. I och med att förskoleundervisningen inleds behöver också utrymmeslösningarna och relaterade ändringar ses över.
Nilsbyn koulu är också en skola för åk 1–6 inom den grundläggande utbildningen som också inhyser en förskolegrupp i sina lokaler. Skolan har 70 elever. Samarbetet mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fungerar mycket bra. Skolan har för tillfället två sammansatta klasser och läsåret 2025–2026 går sannolikt alla elever i skolan i sammansatta klasser. Inlärningsutrymmena i skolan möjliggör till exempel att en undervisningsgrupp flyttas från Koivuhaan koulu.
Ulkosaariston koulu är en mycket liten enhetsskola med 16 elever. Eleverna i skolan går i sammansatta klasser. Lärarna i skolan, en elevassistent och specialläraren i Nilsbyn koulu ansvarar tillsammans för elevernas stöd för lärande.
Elevantalet i Utön koulu har stabiliserats till åtta elever. Undervisningen av eleverna i samma inlärningsutrymme förutsätter att läraren har förmåga till differentiering och att den omgivande naturen i skärgården beaktas som en del av målen för och innehållet av undervisningen.
Läsåret 2024–2025 har Nilsbyn koulu, Ulkosaariston koulu och Utön koulu egna rektorer; klass- eller ämneslärare som förordnats rektorns uppgifter. Arrangemangen för de administrativa uppgifterna i skolorna begrundas kontinuerligt för att få en fungerande lösning som betjänar eleverna, personalen och verksamhetskulturen i skolorna.
Paraistenseudun koulu är en skola för åk 7–9 i Pargas kommunområde med 232 elever för tillfället, vilket är 20 elever fler än förra läsåret. Fem parallellklasser inledde åk 7 i skolan. Största delen av lärarna i skolan är gemensamma med Paraisten lukio, vilket främjar samarbetet mellan skolorna, men det skapar också ramar för hur undervisningen kan ordnas.
Studerandeantalet i Paraisten lukio har stabiliserats till 75 studerande, varav några kommer från grannkommuner.
I den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen kan inga större förändringar noteras. Elevantalen motsvarar prognoserna och man har reagerat på förändringar genom personalplanering. Det är viktigt att koncentrera personalresurser i undervisningen, inte administrationen. Läsåret 2024–2025 har undervisning i fler än en skola ökats för lärarna. På detta sätt har särskilt problem i anslutning till övertid för ämneslärare kunnat lösas och samtidigt garanterat behöriga lärare tillräckligt med undervisningstimmar.
Lagberedningen som gäller stöd för lärande pågår och den nya lagstiftningen träder antagligen i kraft 1.8.2025. I och med lagändringen kommer elevernas stöd för lärande att ordnas på ett annat sätt och trestegsmodellen för stöd för lärande som varit i bruk i över tio år slopas. Lagändringen påverkar ordnandet av stöd för lärande och antalet speciallärare samt deras uppgifter. Kompanjonundervisning och flexibla undervisningsarrangemang ska ökas både i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Ordnande av stöd för lärande och specialundervisning etableras som en del av gymnasieutbildningen.
I Brava pågår det andra läsåret och skolgården färdigställdes sommaren 2024. Samarbetet mellan skolorna i Brava förstärks förhoppningsvis, vilket för sin del ökar välmåendet hos personalen, eleverna och de studerande.
Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkterna för den finskspråkiga utbildningen består i huvudsak av hemkommunsersättningar som beräknas uppgå till 512 040 €. Övriga intäktskällor är intäkterna från morgon- och eftermiddagsverksamheten som beräknas uppgå till ca 50 850 €. Sammanlagt beräknas inkomsterna uppgå till 600 590 €.
Verksamhetskostnader
Personalkostnader är den största kostnadsposten. I budgeten för 2025 utgör personalkostnader 5 560 341 €, vilket är en ökning på 1,4 % från 2024. Ökningen i personalkostnader beror på den allmänna löneförhöjningen och även undervisningspersonalens årsförhöjningar höjer lönesumman. Lönesumman omfattar även lönekostnaderna för personliga elevassistenter för åtta elever som placerats i Pargas och dessa lönekostnader återbetalas till staden i efterhand som hemkommunsersättningar.
Kostnaderna för köp av tjänster minskar med 2,3 %. De största kostnadsposterna gäller basmåltidstjänsterna, 574 400 €, samt resor och skolskjutsar, 729 775 €. Kostnaderna för resor och skolskjutsar minskar jämfört med 2024, eftersom kostnaderna för resor och skolskjutsar för året i fråga beräknats som för stora, särskilt när det gäller Koivuhaan koulu.
Kostnadsposten för material, förnödenheter och varor uppgår till 243 260 €, varav största delen består av kontors- och skolmaterial samt litteratur.
Övriga verksamhetskostnader uppgår till totalt 2 337 372 €.
Budgetförslaget för den finskspråkiga utbildningen uppgår i sin helhet till 9 467 417 €, vilket är 1,5 % mer än 2024.
Avdelningen Fostran och utbildning, totalt
Verksamhetsbidraget för hela avdelningen uppgår till 38 318 589 €.
Budgetförslaget är 0,4 % över ramen på 1,6 %, vilket betyder 130 493 €. Den givna ramen utgår endast från externa kostnader, enligt stadsstyrelsens beslut.
Kompletterande material Förslag till budget för enheten småbarnspedagogik
Förslag till budget för enheten svenskspråkig utbildning
Förslag till budget för enheten finskspråkig utbildning
Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag Nämnden för fostran och utbildning beslutar för sin del godkänna förslaget till budget 2025 för avdelningen Fostran och utbildning och respektive enhet småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning och finskspråkig utbildning.
Beslut Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.
_________________
Delgivning Ekonomienheten, stadsstyrelsen
Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format |